Luật sư tư vấn thuế trong M&ALuật sư tư vấn thuế trong M&A

🌐 DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN THUẾ TRONG M&A – GIẢI PHÁP TỐI ƯU THUẾ VÀ KIỂM SOÁT RỦI RO CHO THƯƠNG VỤ TRIỆU ĐÔ

Thương vụ M&A (Mua bán & Sáp nhập doanh nghiệp) là một quá trình phức tạp, kết hợp giữa tài chính, pháp lý, quản trị rủi ro và chiến lược phát triển dài hạn. Trong đó, thuế là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị thương vụ, tính bền vững của giao dịch, cũng như nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sau khi sáp nhập hoặc chuyển nhượng.

Một quyết định đúng đắn trong việc xử lý thuế có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, trong khi chỉ một sai lầm nhỏ có thể gây ra các rủi ro nghiêm trọng:

  • Truy thu thuế nhiều năm

  • Phạt chậm nộp

  • Tranh chấp giữa các bên

  • Mất giá trị thương vụ

  • Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hậu M&A

Vì vậy, Luật sư tư vấn thuế trong M&A là nhân tố không thể thiếu trong bất kỳ thương vụ nào, từ quy mô nhỏ đến giao dịch đa quốc gia.


🎯 Vì sao bắt buộc phải có luật sư thuế trong M&A?

✔ 1. Thuế thay đổi TỔNG GIÁ TRỊ THƯƠNG VỤ

Giá trị mà bên mua sẵn sàng trả và bên bán thực nhận phụ thuộc sâu sắc vào:

  • Thuế TNDN khi chuyển nhượng vốn

  • Thuế TNCN của cổ đông cá nhân

  • Thuế GTGT khi chuyển nhượng tài sản

  • Thuế nhà thầu đối với giao dịch xuyên biên giới

  • Thuế chuyển quyền sử dụng đất, phí – lệ phí

Việc thiếu chuyên môn sẽ làm doanh nghiệp định giá sai, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đồng.


✔ 2. Rủi ro thuế trong doanh nghiệp thường “ẩn sâu” và khó phát hiện

Qua quá trình thẩm định thuế của chúng tôi, 80% doanh nghiệp đều tồn tại:

  • Khai sai thuế GTGT

  • Chi phí không hợp lệ dẫn đến thuế TNDN bị truy thu

  • Lỗi trong xử lý hoá đơn máy móc, dịch vụ

  • Chưa kê khai thuế nhà thầu cho đối tác nước ngoài

  • Không tuân thủ quy định chuyển giá

  • Chênh lệch giữa số liệu kế toán và báo cáo thuế

Nếu không được phát hiện trước khi ký hợp đồng M&A, bên mua có thể phải gánh thay toàn bộ nghĩa vụ thuế quá khứ.


✔ 3. Thuế là công cụ chiến lược để tối ưu giá trị giao dịch

Luật sư thuế giúp doanh nghiệp lựa chọn cách thức giao dịch phù hợp:

  • Share deal (chuyển nhượng vốn) → tối ưu thuế bán phần

  • Asset deal (mua tài sản) → bảo vệ bên mua khỏi nợ thuế quá khứ

  • Tái cấu trúc sở hữu để giảm thuế TNCN/TNDN

  • Tận dụng ưu đãi thuế, khu công nghiệp, dự án công nghệ cao

Mỗi cấu trúc thuế sẽ tạo ra tác động tài chính khác nhau, quyết định sự thành công của thương vụ.


Luật sư tư vấn thuế trong M&A
Luật sư tư vấn thuế trong M&A

🔍 Dịch vụ luật sư tư vấn thuế M&A – Phân tích theo từng giai đoạn chuyên sâu

🧩 Giai đoạn 1: Đánh giá rủi ro thuế (Tax Due Diligence) – Chi tiết & chuyên nghiệp

Chúng tôi thực hiện kiểm tra toàn diện:

🔸 Kiểm tra hồ sơ thuế trong 3–5 năm

  • BCTC và đối chiếu báo cáo thuế

  • Thuế GTGT: khấu trừ, hoàn thuế, chứng từ đầu vào

  • Thuế TNDN: chi phí hợp lệ, trích lập dự phòng, ưu đãi thuế

  • Thuế TNCN: tiền lương – tiền công, bảo hiểm, thu nhập chịu thuế

  • Thuế nhà thầu với giao dịch dịch vụ nước ngoài

  • Thuế đất đai, phí – lệ phí, các khoản phải nộp khác

🔸 Phân loại rủi ro

  • Rủi ro cao: có khả năng bị truy thu trong kiểm tra thuế

  • Rủi ro trung bình: thiếu sót cần điều chỉnh

  • Rủi ro thấp: sai sót kỹ thuật nhưng không nghiêm trọng

🔸 Định lượng tài chính rủi ro thuế

Chúng tôi cung cấp bảng dự báo:

  • Số tiền có thể bị truy thu

  • Số tiền phạt chậm nộp

  • Khả năng tranh chấp

👉 Đây là cơ sở quan trọng để đàm phán giảm giá hoặc yêu cầu cam kết bảo lãnh thuế.


🧩 Giai đoạn 2: Tối ưu cấu trúc thuế cho thương vụ

Tư vấn cách tổ chức giao dịch nhằm giảm chi phí thuế:

  • Lựa chọn share deal hay asset deal

  • Phân tách tài sản hoặc chuyển đổi công ty trước M&A

  • Thiết kế phương án miễn/giảm thuế dựa trên luật mới

  • Tư vấn lộ trình chuyển nhượng vốn cho cổ đông cá nhân & tổ chức

  • Xây dựng cấu trúc thuế cho giao dịch quốc tế (nếu có)

👉 Giúp doanh nghiệp tăng tối đa lợi nhuận thực nhận, hợp pháp & an toàn.


🧩 Giai đoạn 3: Hỗ trợ đàm phán thuế trong hợp đồng M&A

Chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình thương lượng:

  • Điều khoản bảo lãnh thuế cho bên mua

  • Điều khoản bồi thường khi phát sinh rủi ro thuế

  • Điều khoản điều chỉnh giá khi phát hiện sai phạm thuế

  • Cam kết cung cấp hồ sơ thuế đầy đủ

  • Cơ chế phân bổ thuế trước – sau ngày chuyển giao

👉 Đảm bảo bên mua/bên bán không phải chịu trách nhiệm cho nghĩa vụ thuế do đối tác gây ra.


🧩 Giai đoạn 4: Hậu M&A – Xử lý thuế & chốt nghĩa vụ tài chính

Dịch vụ hỗ trợ sau ký kết:

  • Đại diện quyết toán thuế với cơ quan thuế

  • Hoàn thiện báo cáo tài chính chuyển giao

  • Tư vấn chuẩn hóa hệ thống thuế – kế toán hậu sáp nhập

  • Giải trình hồ sơ khi bị kiểm tra thuế

  • Xây dựng quy trình quản trị rủi ro thuế dài hạn

👉 Nhằm đảm bảo doanh nghiệp hoạt động ổn định, tuân thủ và giảm rủi ro tương lai.


Vì sao doanh nghiệp chọn chúng tôi?

✔ Kinh nghiệm hơn 10 năm trong M&A và tư vấn thuế doanh nghiệp

✔ Đội ngũ gồm luật sư – chuyên gia thuế – kiểm toán – tài chính

✔ Phân tích rủi ro chính xác, có mô hình định lượng minh bạch

✔ Bảo mật tuyệt đối thông tin thương vụ

✔ Đồng hành từ giai đoạn chuẩn bị đến khi hoàn tất hậu sáp nhập

✔ Tư vấn theo nhu cầu: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp gia đình, tập đoàn, startup công nghệ


🚀 Lợi ích doanh nghiệp nhận được

  • Giảm thiểu tối đa rủi ro thuế (truy thu, phạt, chậm nộp)

  • Tăng giá trị thương vụ nhờ cấu trúc thuế tối ưu

  • Tự tin đàm phán do được cung cấp dữ liệu phân tích minh bạch

  • Bảo vệ quyền lợi pháp lý và tài chính của doanh nghiệp

  • Tiết kiệm thời gian và chi phí so với tự xử lý

  • Đảm bảo tuân thủ luật thuế hiện hành và các quy định M&A mới nhất


📞 Liên hệ ngay – Nhận tư vấn thuế M&A toàn diện

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi thương vụ từ nội địa đến xuyên biên giới, đảm bảo doanh nghiệp đạt được thương vụ tối ưu – an toàn – hiệu quả – minh bạch thuế.

Hotline: 0352.79.68.89

Email:contactluatsucuaban@gmail.com

Website: https://dichvuluatsuchuyennghiep.com/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo